|
|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-1/2016
|
upgrade VEMA
|
188,04 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-152/2014
|
telefón
|
26,78 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.176/2017
|
ovocie, zelenina
|
39,56 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
J.G.Fruit s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
f-156/2016
|
telefón MŠ, ZŠ,ŠJ
|
31,67 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-155/2016
|
el. energia ŠJ
|
124,02 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
12.09.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
13.09.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-154/2016
|
el. energia ZŠ
|
127,75 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
12.09.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
13.09.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2021/1-086
|
tonery
|
230,20 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
gigaprint |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-150/2016
|
vybavenie MŠ
|
59,94 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
06.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-149/2016
|
tlačivá pre MŠ
|
26,30 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
08.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.278/2019
|
potraviny
|
400,49 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
J&B Unique |
|
|
|
16.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-148/2016
|
el. energia MŠ
|
119,40 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
06.09.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
06.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-147/2016
|
Učebné pomôcky
|
55,40 |
s DPH |
o-24/2016
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
06.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-145/2016
|
učebnice AJ
|
1 012,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
26.08.2016 |
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-2/2016
|
el. energia ŠJ
|
461,10 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
13.01.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-157/2016
|
pevný disk 500GB, externý disk 2000GB
|
154,18 |
s DPH |
o-27/2016
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
|
|
|
16.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-3/2016
|
el. energia ZŠ
|
375,43 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
13.01.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-4/2016
|
telefón MŠ, ZŠ,ŠJ
|
45,73 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-5/2016
|
Nový pomocník z matematiky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-6/2016
|
jablká, jablková šťava
|
264,70 |
s DPH |
|
z-119/2015
|
15.01.2016 |
|
|
|
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |