|
|
Faktúra |
f-194/2026
|
el. energia MŠ
|
119,04 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-193/2026
|
el. energia ŠJ
|
650,03 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-192/2026
|
el. energia ZŠ
|
226,53 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-191/2026
|
schránka dôvery
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
08.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-190/2026
|
mVL
|
15,69 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
08.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-188/2026
|
ovocie
|
86,26 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-187/2026
|
aktualizácia programu ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-186/2026
|
Seminár VEMA
|
98,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-183/2026
|
koncovky na stoličky
|
8,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
insGraf |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-181/2026
|
diagnostika poškodenej tlačiarne
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-182/2026
|
výkon ZO
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-185/2026
|
mopy
|
60,75 |
s DPH |
ZSPO-2026/3-25
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-184/2026
|
Edukatívne premietanie pre predškolákov
|
125,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Martin Horsky |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2026/3/025
|
mopy
|
60,75 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
L & Š, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
Ing.Danka Barníková |
ekonómka |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-189/2026
|
konferencia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
AUTIS |
|
|
|
29.09.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-180/2026
|
tonery
|
139,80 |
s DPH |
ZSPO-2026/3-24
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
29.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f-179/2026
|
oprava kosačky
|
94,86 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
Šupa Marián |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
29.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2026/3/024
|
tonery
|
139,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
|
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
Mgr. Lucia Ondrejková |
riaditeľka |
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f-178/2026
|
kontrola a meranie hadicového zariadenia ŠJ
|
22,63 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
|
|
|
Pyroservis a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f-177/2026
|
kontrola a meranie hadicového zariadenia MŠ
|
104,55 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
|
|
|
Pyroservis a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
28.09.2026 |
28.09.2026 |